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金沙集团1862成色公布2024年中期业绩:基本每股盈利上升7.0%,发电收入及绿电绿证交易稳步增长


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2024年8月23日,金沙集团1862成色有限公司公布2024年中期业绩。截至2024年6月30日,集团权益发电量保持增长,项目开发取得了进一步的成绩,在建项目规模保持高位,各项业务稳步推进,融资结构不断优化。

2024年上半年,集团实现持续经营收入人民币(下同)17.53亿元(2023年同期重述:人民币13.31亿元),集团权益持有人应溢利为5.01亿元,分别同比上升31.7%和1.0%;基本每股盈利为人民币6.24分,较去年同期上升7.0%;同时,期末资产净值达87.75亿元,每股净资产为1.05元。集团的财务状况稳健,现金流充足。截至2024年6月30日,集团持有货币资金约为27.99亿元。

报告期内,集团在中国境内新获取投资项目(年度建设指标)720MW。新增核准(备案)风电和光伏项目合计容量1,250MW。新签风电资源1,915MW。截至6月末,集团已签约待开发的有效风光资源储备共计17.4GW,其中风电资源约10.7GW、光伏资源约6.7GW。此外,集团持续布局全球重点国别市场,强化自主开发国际项目的能力,优选前景好的新能源项目,从而稳步拓展国际市场。

截至2024年6月30日,发电量保持增长,集团持有并网发电的风电及光伏电厂权益装机容量4,050MW(2023年上半年:3,640MW)。其中风电厂权益装机容量3,467MW;光伏电厂权益装机容量583MW。集团平价项目装机容量为2,624MW,占权益容量的64.8%。期内,集团权益发电量保持稳步增长,较去年同期上升14.1%,其中风电权益发电量同比增长14.0%,光伏权益发电量同比增长15.7%。

期内,集团控股子公司风电和光伏发电收入均呈现增长趋势,其中风电收入占发电总收入的86.2%,风电资产的收入和利润均稳健增长。报告期内,集团的绿电交易规模达4亿千瓦时,同比增幅显著,助力增收提效;持续加强绿证销售,新签绿证销售合同合计超380万张,绿证收入增至1,972万元;拓展了与重点客户的绿证长期销售协议,增强了未来收益的确定性。

受平价项目比例上升和电力交易等影响,期内集团投资的电厂平均综合电价小幅下调,但通过参与绿电交易和绿证销售,获取了一定环境收益。随着建设成本的下行以及存量电厂质量的持续优化,项目的度电成本将持续下降,有效降低平均综合电价下浮的影响,可保证集团持续健康发展。

金沙集团1862成色有限公司董事局主席刘顺兴先生表示:“2024年上半年,集团所处宏观环境中的有利因素与不利因素交织并存,但总体来看仍持续有利于行业发展。展望下半年,可再生能源行业的技术进步将进一步加速,技术创新会持续推动全球能源的转型。集团将坚定既定战略方向,洞察行业新形势,及时调整经营策略,积极推进国际项目,做好资产优化,降本增效,以为股东谋求更佳的投资回报。”

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